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2017年度钟楼区商务局预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费预算说明情况。
第二部分 商务局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 商务局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 钟楼区商务局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针政策;拟定全区商贸发展计划,负责市场运行和商品供求状况监测,促进现代市场体系的建立和完善。
(二)负责推进全区商贸流通产业结构调整,巩固提升传统商贸业,指导商业网点布局,繁荣社区商业;推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;贯彻落实区委区政府促进市场物流、楼宇经济、服务外包等行业政策,促进生产性服务业发展。
(三)拟定和执行全区外贸出口年度调控目标,依法负责全区对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事务;管理出口商品商标注册登记后的有关事务;负责全区企业进出口贸易统计分析和进出口加工贸易的审核申报工作及机电产品进出口审查及管理。
(四)负责全区对外经济合作工作。负责审核、报批各类企业外经贸经营权;审核、报批区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理;组织指导在境内外举办的大型外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会、招商活动等。
(五)负责指导、协调和管理全区利用外资工作。根据上级授权,依法审核外商投资企业的设立及变更事项;依法审核外商投资项目的合同、章程及其变更;依法监督管理外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题。
(六)负责全区外事工作的管理。履行全区区域内国际友好交往、涉外领事业务、外国记者管理等外事管理职能;受理全区因公出国(境)团组初审工作。
(七)负责全区重大招商活动的组织工作以及招商引资的信息发布和统计报表工作;负责全区重大招商项目的相关服务工作。
(八)承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
紧紧围绕区委、区政府“率先实现现代化、建设美好新钟楼”总体发展目标,主动适应经济新常态,以创新发展为动力,切实转变工作思路,明确目标,强化分工,主攻招商引资,突破外资瓶颈,力促外贸回升,加快发展开放型经济和现代服务业,狠抓楼宇经济提升,保持商贸健康稳定发展,力争圆满完成各项指标任务。
1、以强化工作举措为抓手,确保目标任务完成。一是狠抓指标落实。对在谈在建项目按月制定推进计划表,加强督办力度,逐月盘查,以旬保月、以月保季、以季保年。继续各板块属地责任,加强对重点项目的到账督促,及时协调解决项目推进过程中的困难和问题,千方百计抢进度。二是强化考核效能。严格按照招商引资工作考核相关政策,进一步加大对各板块外资外贸完成进度的考核力度,以考核促进度、以考核保落实。三是强化企业服务。按照"一个项目一个工作组"的推进模式,量身服务,积极应对并努力化解不利因素影响,通过专业化、规范化运作,推动外资到账。同时,深入外贸企业调研,靠前服务,鼓励重点外经企业做优做特,做大做强,引导企业积极开发一带一路国家和地区新兴市场。四是积极争取资金。认真落实相关扶持政策,加大对自营出口企业的扶持力度,积极为企业争取各类专项扶持资金,助推企业发展。
2、以创新方式为突破口,推进精准务实招商。用活传统招商方式,创新招商思维,构建多渠道、全方位的招商方式。一是开展“平台招商”。依托常州科技街、运河文化旅游、众创空间、邹区高新技术产业园等“6+1”功能板块,充分利用上海经贸合作活动月、5.18科技成果展洽会、9.28科技经贸洽谈会等活动,积极推荐载体和平台,瞄准知名企业开展靶向招商,吸引知名企业投资落户。二是强化“服务业招商”。针对钟楼是主城区,服务业比重超过60%的实际,围绕现代服务业“十大领域”,大力引进大数据、互联网、现代物流、文化创意产业等适合城区发展的新兴项目。在今年成功引进两个投资额达1亿美元项目(大唐财富现代农业产业园项目、海德置业增资项目)基础上,争取服务业招商有更大突破。三是推进“以商招商”。在大力招引优质外资的同时,积极转变招商思路,把挖掘现有企业增资作为引进外资的重要途径,定期走访重点外资企业,寻求合作机遇,了解企业增资扩股意向和新项目信息,鼓励和引导企业拿出存量资产、优势项目、优质资源对外招商,与国内外大企业、大集团开展联合重组、合作发展,加速做大做强。同时,积极搭建经贸活动、信息服务、融资服务、法律服务等四大平台,通过企业沙龙、高层论坛等形式,支持鼓励辖区内有意向“走出去”的企业开展对外交流,吸引合作伙伴来投资建企。四是注重资本引商。通过设立风创投、夹层基金、并购基金等方式,吸引境外资本参与基金运作,以资本的方式撬动优质项目和新兴产业的发展壮大。
3、以提升服务为核心,推动外贸回稳向好。一是关注重点企业。坚持开展 “送政策、送服务”双送活动,帮助企业破解难题,建立动态档案,抓大扶小,有效挖掘全区外贸进出口总额前三十强企业潜力,发挥重点骨干企业的带动和支撑作用;抓大不放小,注重加强出口下降企业帮扶,研究解决措施,帮助企业稳增长。二是积极开拓市场。鼓励外贸企业“抱团出海”走出去,拓宽出口渠道,利用境外展会,抢抓产品订单,同时,鼓励大的、有实力的企业设立“海外仓”。三是强化平台建设。一方面,切实发挥华贸通平台作用,引导华贸通逐步走出常州,承接更多业务,使平台作用最大化;另一方面,积极宣传推广“装备通”,增强载体辐射力,发挥集聚效应,提升业务量,提高企业综合出口能力,着力培育进出口增长点。
4、以强化服务为重点,促进商贸平稳发展。一是提升服务企业水平。坚持市场运行情况分析制度,加强对重点商贸企业的市场运行监测,定期召开信息沟通会,专题研究应对措施。联合属地街道开展实地走访,有针对性地帮助企业解决实际问题,充分挖掘社零新的增长点。二是引导企业转变观念。积极推广苏宁云商的经营理念和经营模式,引导传统商贸企业由传统的纸质广告发放、等客上门逐步转向APP推送新品、店内产品体验、线上下单、物流到家的体验式消费,形成线上线下消费业态,有效集聚人气,实现双赢。三是有效挖掘消费潜力。推动消费品市场向农村延伸,支持连锁企业向农村和社区布点,改善农村购物环境,激发农村消费潜力。鼓励餐饮业借鉴采摘、体验、乡村旅游、餐饮于一体的经营模式,向特色化、功能化发展,拓展送餐上门等服务,同时,引入特色餐饮,培育多元的餐饮文化。四是加强菜市场管理。继续将菜市场长效管理作为重点工作来抓,衔接好的工作思路和方法,加大日常督查和重点检查力度,加强与区相关部门的协调,进一步提升工作合力,确保我区菜市场长效管理考评在全市持续保持领先。
5、以提升“三率”为目标,推动楼宇品质升级。一是突出楼宇招商。区、街上下联动,对全区服务业闲置资源、税收非属地楼宇企业及高税收重点企业进行持续、全面摸底。加强与中介服务、行业协会等专业机构的沟通,加大对规模型、成熟型企业的招商,有效做大楼宇税收规模。二是探索新的运行模式。把服务企业放在首位,联合楼宇属地板块,开展数据分析与企业税收异动监测,积极探索楼宇社区新的有效运行模式,将楼宇党建、楼宇文化等与楼宇经济工作有机结合,提升楼宇企业凝聚力和员工认可度,2017年争取新增2家楼宇社区。三是增强载体辐射力。进一步深化“扫楼”,充分发挥科技街、中兴能源云计算华东基地、百度大数据产业园等大项目的载体优势,提高辐射力,吸引上下游配套产业的相关企业在楼宇中集聚,提高企业“入驻率”。四是拓展产业空间。充分利用闲置厂房或楼宇构建众创空间,借鉴“好机会”、五星智造园等低成本、全要素、开放式众创空间的成功经验,做好加减法。做好加法就是要提升服务能力和服务深度,实现创新与创业相结合、孵化与投资相结合;做好减法就是要降低创新创业门槛,简化各类手续,为企业工商注册等程序提供便利,以跨界融合拓展产业发展空间,计划在两年内建成20-30个众创空间,促进楼宇经济转型升级。
6、以严格管理为标准,创新外事工作格局。一是扎实做好因公出国(境)管理。严格按照《2017年钟楼区境外招商引资和招才引智出访计划安排表》实施钟楼区因公出国(境)手续办理,与上级审批部门加强沟通联系,动态跟踪审批进度,缩短申办时间,保证境外招商活动正常进行。二是深化友城交往。充分利用市、区重大招商活动契机,与美国惠灵顿市、德国魏恩海姆市加强联系,争取邀请两市政商界客人来常访问,促进文化交流与经贸合作。三是强化企业服务。抓好APEC商务旅行卡的办理工作,减轻企业出访成本。
7、以加强党建水平为根本,引领推进工作落实。一是巩固“两学一做”学习教育成果。继续把“两学一做”学习教育融入党员干部经常性学习教育和实际工作中,把思想政治建设放在首位,做到活动虽然结束,但加强作风建设不收场,力争在发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用、奋发有为干事创业上取得新成效。二是加强党风廉政建设。有针对性地开展反腐倡廉、预防职务犯罪、法制宣传等教育,切实增强党员干部从严治党、廉洁从政意识,有效防范违纪问题发生。三是运用党建成果推进中心工作。进一步加强党组织建设,增强党员干部的思想自觉和行动自觉,以党建工作的不断强化和提升,引领推进局中心工作和各项任务的完成。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况
根据上述职责,区商务局设5个内设机构:办公室、贸易科、开放型经济科、招商科、楼宇经济科,现实有在职行政编制人员8人,退休1人。下属事业单位钟楼区国际投资促进中心,在职事业编制人员11人,退休0人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
钟楼区商务局为正科级行政机关,经费管理方式为财政全额拨款,部门预算包括:钟楼区商务局本级和下属事业单位钟楼区国际投资促进中心。
(一)收入预算 :2017年度收入来源为财政拨款,收入预算金额398.11万元。
(二)支出预算:2017年度支出预算金额398.11万元。
1.从功能科目分类:(1)一般公共服务支出预算金额267.54万元,主要用于局机关保障日常运转、开展事务而发生的基本支出和专项支出。(2)医疗卫生与计划生育支出金额12.18万元,主要用于局机关职工医疗保障支出。(3)社会保障和就业支出预算金额8.25万元,主要用于局机关为单位离退休人员发放退休经费。(4)住房保障支出47.14万元,主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。(5)城乡社区支出63万元,主要用于各街道经费、年度考核、日常考核、日常设施维护等。
2.从经济科目分类:包括基本支出预算金额290.81万元、项目支出预算金额107.30万元。
五、“三公经费”预算说明
2017年度钟楼区商务局“三公经费”预算金额37.21万元,较2016年度预算金额减少30.50万元。其中:2017年度公务接待费预算金额19.5万元,较2016年度预算金额减少32万元;会议费预算金额3.5万元,较2016年度预算金额减少2万元;培训费预算金额14.21万元,较2016年度预算金额增加3.5万元(所增加费用主要用于招商人员培训)。
第二部分 钟楼区商务局2017年部门预算表
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
267.54
一、基本支出
290.81
1. 一般公共预算
398.11
二、外交支出
0.00
二、项目支出
107.30
2. 政府性基金预算
三、国防支出
0
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
8.25
九、医疗卫生与计划生育支出
12.18
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
63.00
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
47.14
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结余资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
单位:万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款(补助)资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和资金结余
其中:动用上年结转和结余资金
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
功能科目代码
金 额
2011301
行政运行
109.99
2011308
招商引资
37.80
2011350
事业运行
119.75
2080501
归口管理的行政单位离退休
2101101
行政单位医疗
7.50
2101103
公务员医疗补助
4.69
2129999
其他城乡社区支出
2210201
住房公积金
21.95
2210202
提租补贴
25.18
科目编码
科目名称
30101
基本工资
57.76
30102
津贴补贴
122.92
30104
其他社会保障缴费
13.03
30211
差旅费
9.12
30215
会议费
1.00
30216
培训费
3.71
30217
公务接待费
5.00
30228
工会经费
2.28
30229
福利费
0.46
30239
其他交通费用
11.88
30299
其他商品和服务支出
3.88
30302
退休费
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.07
31002
办公设备购置
3.32
说明:钟楼区商务局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
机关运行经费支出
40.65
公开表十一
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务 接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
37.21
19.50
3.50
14.21
公开表十二
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
3.68
1.货物
基本支出(采购)
台式计算机
集中采购
1.95
便携式计算机
1.37
项目经费-部门工作经费
打印设备
0.22
0.14
注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库【2013】189号)规定品目名称填写。
第三部分 钟楼区商务局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年钟楼区部门预算的通知》(钟财发〔2017〕1号)填列。
商务局2017年度收入、支出预算总计398.11万元,与上年相比收、支预算总计各减少44.97万元,减少10.15%。主要原因是招商引资经费减少。其中:
(一)收入预算总计398.11万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计398.11万元。
(1)一般公共预算收入预算398.11万元,与上年相比减少44.97万元。主要原因是招商引资经费减少。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计398.11万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出267.54万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,以及一般行政事务管理、其他商贸事务支出等项目支出。与上年相比减少60.67万元,减少18.49%。主要原因是招商引资经费减少。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出12.18万元,主要用于单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比减少0.05万元,减少0.4%。主要原因是缴纳比例调整。
3.城乡社区(类)支出63万元,主要用于菜市场长效管理。与上年持平。
4.住房保障(类)支出47.14万元,主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加15.10万元,增长47.13%。主要原因是缴纳比例与基数调整。
5. 社会保障和就业支出8.25万元,主要用于单位离退休人员发放退休经费。与上年相比增加0.65万元,增长8.55 %。主要原因是基本离退休费调整。
6.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为290.81万元。与上年相比增加65.52万元,增长25.66%。主要原因是基本工资调整。
项目支出预算数为107.30万元。与上年相比减少80.49万元,减少42.86%。主要原因是招商引资经费减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度部门收支预算总表》收入数一致。
商务局本年收入预算合计398.11万元,其中:
一般公共预算收入398.11万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0 %;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。
商务局本年支出预算合计398.11万元,其中:
基本支出290.81万元,占73.05%;
项目支出107.30万元,占26.95%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
商务局2017年度财政拨款收、支总预算398.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少44.97万元,减少10.15%。主要原因是招商引资经费减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
商务局2017年财政拨款预算支出398.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少44.97万元,减少10.15%。主要原因是招商引资经费减少。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.商贸事务(款)行政运行(项)支出109.99万元,与上年相比增加11.12万元,增长11.25%。主要原因是基本工资调整。
2.商贸事务(款)招商引资(项)支出37.80万元,与上年相比减少79.80万元,减少67.86%。主要原因是招商引资经费减少。
3.商贸事务(款)事业运行(项)。支出119.75万元,与上年相比增加8.00万元,增长7.16%。主要原因是基本工资调整。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出8.25万元,与上年相比增加0.65万元,增长8.55 %。主要原因是基本离退休费调整。
(三)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.52万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.27 %。主要原因是缴纳比例调整。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.70万元,与上年相比减少0.01万元,减少0.21 %。主要原因是缴纳比例调整。
(四)城乡社区(类)
1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出63.00万元,与去年持平。
(五)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出21.95万元,与上年相比增加3.27万元,增长17.51 %。主要原因是缴纳基数和比例调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出25.18万元,与上年相比增加11.82万元,增长88.47 %。主要原因是缴纳基数和比例调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
商务局2017年度财政拨款基本支出预算290.81万元,其中:
(一)人员经费250.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费40.65万元。主要包括:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
商务局2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
商务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算398.11万元,与上年相比,财政拨款支出减少44.97万元,减少10.15%。主要原因是招商引资经费减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算290.81万元,其中:
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.65万元,与上年相比增加21万元,增长106.87%。主要原因是统计指标调整,增加了差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出19.50万元,占“三公”经费的52.41%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出19.50万元,本年数小于上年预算数的主要原因是招商引资经费减少。
商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.50万元,本年数小于上年预算数的主要原因是招商引资经费减少。
商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.21万元,本年数大于上年预算数的主要原因是招商人员培训。
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于社会保障和就业方面的其他支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于城乡社区方面的其他支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。