目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支决算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费决算说明情况。
第二部分 钟楼区经信局部门2016年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算操作拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 经信局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、部门概况
(一)主要职能 1、参与全区国民经济发展战略和目标的研究、制定,对经济工作中的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。 2、组织实施经济运行调控目标和措施,监测、分析全区经济运行态势;会同有关部门引导和调节经济运行,协调解决经济运行中的矛盾和问题;负责产品的标准、质量、计量、鉴定等管理工作。 3、贯彻国家、省产业政策的实施意见;指导全区工业结构调整,拟定和实施结构调整规划、计划和年度意见;对重点企业、重点产品、重点技改项目进行指导、协调、监督检查和跟踪服务。 4、参与指导企业改革与发展;规范整顿市场经济秩序;参与全区各类市场的统一规划和管理。 5、负责综合指导、协调、促进全区民营经济和乡镇企业、中小企业的发展与改革;贯彻落实国家发展民营经济和乡镇企业、中小企业的法律法规和方针政策;监测、分析民营经济和乡镇企业、中小企业运行态势。 6、承办区委、区政府和市经信委交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成情况 1、本部门决算编制涵盖决算单位范围:钟楼区经信局
区经信局行政编制7人、实有人员9人,事业编制14人、实有人员9人。设4个职能科室。 1、办公室
负责全局及经信系统党建、群团和精神文明建设;负责建立健全全局机关各项规章制度,并对执行情况进行监督检查;负责全局机关文书档案、机要、信访、保密、督办、政务信息、会议组织等日常管理及两会建议、提案办理。负责局机关财务工作及所属资产的监督、管理、协调、维护;负责局机关人事管理;承办局领导交办的其他事项。 2、经济运行科
负责检测、分析全区工业经济运行情况和行业发展动态,编制、实施经济运行调控目标及措施;指导全区企业发展,协调解决经济运行的问题;发展全区重点企业、产品和新增长点的培育;负责对企业能源、环保工作进行监督检查;配合做好标准、质量、品牌、鉴定相关工作,监督污染防治;组织资源节约、综合利用宣传,开展循环经济和清洁生产审计,配合做好企业用电监督管理及宣传。负责区中小企业局综合业务。贯彻落实各级有关民营经济发展政策,协调处理民营经济发展中有关问题。 3、信息化推进科
研究拟定全区信息化工作发展战略、方针、政策和总体规划,根据产业政策与技术发展政策,引导与扶持信息产业的发展;贯彻国家信息产业的法律法规,并督促实施;贯彻国家信息产业的技术标准;研究拟定信息化带动工业化发展规划及实施意见;参与组织全区信息产业方面技术合作与交流。配合做好政务诚信、商务诚信和社会诚信体系建设,以及无线电管理相关工作。 4、企业发展服务科
负责编制并组织实施技术改造中长期投资规划和年度计划,对有关项目进行核准、备案、报批;会同有关部门负责技术改造专项资金的项目管理、安排和专项检查;负责企业技改采购设备有关税收政策落实、协调;拟定推进企业技术改造政策;对国家、省、市、区重点技术改造项目实施监督检查。配合做好国家、省、市各级企业技术中心的推荐、认定。负责推进企业服务体系建设,组织实施企业发展服务体系中长期规划,落实企业发展扶持政策,维护企业合法权益。负责区行政服务大厅企业服务中心窗口工作,在信息咨询、政策法律、创业辅导、科技创新、投资融资、人才培训、市场开拓、现代物流等方面提供一站式服务平台,为企业提供政策咨询和业务办理协调服务。
三、2016年度主要工作完成情况
一、钟楼工业经济运行概况
1-12月,全区完成规模工业增加值228.7亿元,同比增长6.0%;完成规模工业总产值1003.6亿元,同比增长5.1%。工业投入完成75.7亿元,同比增长5.1%,时序100.1%,完成市下达目标。固定资产投资抵扣增值税额完成2.1亿元,同比增长21.3%,完成时序143.1%,超额完成年度目标任务。
我区工业经济主要呈现四大特点:
1、产业结构多级支撑、更趋优化。
先进装备制造、电子信息、新材料三大主导产业提档升级;农机、输变电、汽车零部件、新型复合材料四大百亿特色产业基地和集群做大做强;新能源、节能环保、健康医疗等新兴产业培育壮大。
1-12月,先进装备制造、电子信息、新材料三大主导产业共完成产值854.8亿元,同比增长4.2%,占规模工业比重达85.2%,三者分别完成产值643.1亿元、69.1亿元、142.6亿元,同比分别增长5.6%、-7.5%、4.4%。
农机、输变电、汽车零部件、新型复合材料四大百亿特色产业基地和集群共完成产值547.2亿元,同比增长3.9%,占规模工业比重达54.5%,四者分别完成产值111.3亿元、180.7亿元、112.6亿元、 142.6亿元。同比分别增长0.02%、2.9%、9.4%、4.4%。
2、特色行业强链补链,稳步发展。
围绕农机、输变电、汽车零部件、新型复合材料四大百亿特色产业基地和集群,我区加快强链、补链建设,着力推进以东风农机、常柴股份为代表的农业机具全程化、自动化的研发与制造;大力推动以西电常变、东芝变压器为代表的超/特高压输变电的技术领先;不断提高以科达斯特恩、昊邦汽车为代表的汽车零部件的市场拓展;努力提升以华日升、裕兴薄膜为代表的新材料的核心竞争力。1-12月,四大百亿行业继续保持较稳定发展,表现为“一平三升”,农机基本持平,输变电、汽车零部件和新型复合材料上升。农机行业虽基本持平,但由于全国农机行业正处于深度调整期,其表现在国内仍属正常和领先地位。
3、重点企业支撑有力、发展迅速。
我区亿元以上企业在规模工业中的比重不断扩大,对规模工业的支撑作用不断加强。1-12月,全区产值超亿元企业已达到143家,比去年净增5家。其中5—10亿元16家,10亿元以上29家。143家超亿元企业完成的产值占规模工业总产值比重达91.9%。
精研科技等10家列入市新增长点企业,1-12月完成产值共净增15.2亿元,完成全年增量目标的152%,超额完成全年目标任务。
我区加大力度,认真执行“5512”发展战略,全面挖掘和培育细分行业龙头企业,今年新增细分行业龙头企业10家,总数达到40家。去年全年,共完成产值达428.2亿元,占规模工业的比重为42.7%。
4、重点项目跟踪服务、有序推进。
2016年我区重点工业项目有28个,其中新建项目20个,续建项目8个;新建已开工项目19个,开工率为95%。28个区重点工业项目,16年计划投资23.57亿元,1-12月共完成投资25.13亿元,完成年计划106.62%。我区列入市百项重点工业项目的有4个(精研科技、东风农机、西电常变、理研精工),总投资26.23亿元,1-12月份完成投资10.05亿元,完成年计划123.6%。
二、2016年的主要举措
1、抓运行调节,促稳步发展。
(1)运行监测把握动态。注重运行监测,密切关注国内外经济运行动态和国家宏观政策可能对我区工业经济发展带来的影响。2016年以来,对100多家亿元以上企业实行开工、用工、季度订单及产值预测的跟踪监测制度,并建立了超亿元重点工业企业跟踪服务、预测预警等长效工作机制。年初,对区内开票销售前一百和入库税金前一百的130家工业企业进行细致划分、集中分类,每家企业挂钩责任到个人,出台2016年钟楼区“双一百”企业挂钩联系制度,在摸清各行业工业企业总体情况的基础上,梳理企业所遇的融资、用地、用工等难题,为区委、区政府制定解决企业困难任务分解并拓宽政企互动渠道提供依据。
(2)目标管理抓好时序。加强目标管理,抓好序时进度,对全年工业经济目标任务再细化、再落实,做到以旬保月、以月保季、以季保年、以块保区,努力确保完成全年任务。加快增量培育,及时了解重点行业运行走势,加强跟踪服务,提前对苗头性、倾向性问题研判,确保精研科技等10个新增长点全年新增产值达10亿元;培育壮大小微企业,全年新增列统企业12家。
(3)生产要素保障有序。做好煤、电、油、运等生产要素的调配与协调,将影响生产的因素减到最低。定期联合供电、街道等召开企业用电需求联席会议,协调企业用电需求。为企业争取直购电政策;为中兴能源、精研科技等重点项目和企业建设协调用电建设,确保了项目顺利建设、企业的顺利投产。
2、抓转型升级,促可持续发展。
(1)培育重点企业。继续大力推进“十大产业链”建设和提升“双百传统产业”计划,突出做强做大企业、做新做优产业目标。2016年,产值超亿元以上企业新增3家,其中产值在5-10亿元企业新增2家(精研和锐新),产值超10亿元以上企业新增1家(丽岛)。
(2)加速项目建设。突出抓好4个市重大工业项目(精研科技、东风农机、西电常变、理研精工)和区28个重点工业项目建设,引导企业加强技术改造、加大项目源开拓、优化投资结构,力促储备项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早达产。赴北京积极开展央企对接活动,努力推进中冶投资的航空产业项目和热等静压粉末冶金项目,北自所的国家智能制造系统集成创新示范应用基地项目早日落地。
(3)推进两化融合。依托智慧企业、两化融合试点(示范)企业、企业信用贯标等有力手段,不断推进企业的两化融合工作。两化融合的良好基础,促进了企业电子商务的飞速发展,借助“互联网+”的风口,促进了钟楼工业经济的发展。2016年,宝钢轧辊、华威电子、格力博三家企业被评为国家两化融合管理体系贯标试点,常松金属通过国家两化融合管理体系贯标;宝钢轧辊的项目被评为省两化融合创新试点工程。以国光信息、华威电子为代表的电子信息产业规模再上新台阶,占全区工业经济份额不断加大,其中国光信息多年位列中国软件企业百强、华威电子位列中国电子元件百强。
(4) 落实供给侧改革。今年我局认真落实市政府供给侧结构性改革文件要求,抓好“三去一降一补”。2016年关闭小化工企业6家,淘汰化工产能1.5万吨;化解低端低效产能,淘汰落后铸造产能2.1万吨,完成年度目标;高效电机推广、电机与拖动设备匹配改造和低效电机淘汰共计1330台;消化冶金行业库存1.2亿元;13家企业实施直购电(常松、东风、常柴、裕兴、钟恒、宝钢、格力博、华威、丽岛、洛克、精研、西电、锦纶厂),优惠电量2.0127亿千瓦时,可降低成本517.53万元。
3、抓节能降耗,促绿色发展。
(1)节能指标完成情况。按照“十二五”节能总目标和年度计划,强化节能目标管理,进一步完善节能预警机制和监督管理措施,严控高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目,全力推动刚性降耗,过去五年我区单位GDP能耗累计实际降幅为18.35%,全面完成市下达的“十二五”期间单位GDP能耗下降17%的目标任务。
(2)节能工作有序推进。积极开展做好全国“万家企业节能低碳行动”,多策并举减存量,实施一批重点节能降耗工程,加快高耗能、高耗水、高排放企业技术改造和新技术、新工艺、新装备、新材料推广应用。2016年,完成能源审计企业4家,自愿性清洁生产审核企业1家,重点用能单位节能监测企业6家,东风农机、西电常变、昊邦等12个节能与循环经济项目顺利完工。
(3)淘汰落后成效明显。加大淘汰落后设备、落后产能力度,确保完成全年目标。完成煤改气锅炉改造59台。大力加强对岩松金属、林洪特钢等高耗能企业的实时监控,配合环保等部门做好16家省级管控重点工业企业的大气污染防治工作。
4、抓服务企业,促和谐发展。
(1)向上争取见服务。全面把握国家和省市支持企业发展的各类出台政策,千方百计为企业申报项目,争取上级扶持资金。2016年,为常柴、东风农机、新能源汽车研究院等100多家企业向上争取到各级各类扶持资金,这些资金均为上级直补,直接惠及企业。
(2)机关作风见服务。深化“经信连万企”服务品牌,倾听企业需求、帮助化解难题、提振发展信心,做好服务企业的“五大员”(企业动态的信息员、项目建设的协调员、转型升级的辅导员、关爱企业的服务员、攻坚克难的战斗员)。创新服务模式,拓展服务渠道,今年年初我局开通了政务微信公众号,及时发布相关政策信息并滚动更新,加强对外宣传和交流,获得广泛关注和好评。
(3)勤政廉政见服务。认真开展“两学一做”学习教育活动。发挥党委中心组学习示范带头作用,结合局党委“固定学习日”学习,在加强个人自学基础上,重点分3个专题开展“两学一做”专题学习研讨,制定《钟楼区经信局关于开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》(钟经信委发〔2016〕9号)以及“两学一做”学习计划表。积极开展“两学一做”动员会,向局机关、党委企业等党组织部署学习要点。学习研讨紧扣问题,把自己摆进去、把职责摆进去、把实际思想和工作摆进去。创新服务理念、拓展服务领域、丰富服务内涵,为企业发展提供系统化、全方位、多层次的服务。
第二部分 经信局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
按支出性质
一、财政拨款收入
454.58
一、一般公共服务支出
一、基本支出
420.69
其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
33.89
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
174.06
九、医疗卫生与计划生育支出
8.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
235.88
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
35.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1
收入决算表
公公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
合计
208
社会保障就业支出
20805
行政事业单位退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
154.58
2080599
其他行政事业单位离退休支出
19.48
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
5.36
2100503
公务员医疗补助
3.35
215
资源勘探信息等支出
21505
工业和信息产业监管
2150501
行政运行
100.09
2150599
其他工业和信息产业监管支出
135.79
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
15.71
2210202
提住补贴
20.22
2
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
行政事业单位离退休
221.47
14.41
121.38
3
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
4
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
财政拨款支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5
财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
经济分类名称
406.89
13.8
301
工资福利支出
215.34
30101
基本工资
41.31
30102
津贴补贴
153.84
30103
奖金
1.08
30104
其他社会保障缴费
6
19.11
302
商品和服务支出
7
13.31
30201
办公费
8
1.23
30207…
邮电费 ……
9
0.90
30211
差旅费
10
1.37
30213
维修(护)费
11
0.04
30216
培训费
12
30217
公务接待费
13
5.80
30228
工会经费
14
3.47
30229
福利费
15
0.24
30299
其他商品和服务支出
16
0.22
303
对个人和家庭的补助
17
191.55
30302
退休费 ……
18
154.59
30305
生活补助
19
0.36
30307
医疗费
20
0.44
30311
21
30312
22
30399
其他对个人和家庭的补助支出
23
0.23
310
其他资本性支出
24
0.49
……31002
办公设备购置 ……
25
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
“三公”经费
会议费
“三公”经费 合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
8.67
8.3
0.13
相关统计数:
统计数
因公出国(境)团组数(个)
因公出国(境)人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
79
国内公务接待人次(人)
1162
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
40
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
45
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
本年收入
本年支出
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
公开11表
行次
机关运行经费支出决算
经济分类编码
30207
邮电费
5.8
30228…
工会经费 ……
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
政府采购支出决算表
公开12表
单位:万元
采购品目大类
采购决算
财政性资金
其他资金
3.42
一、货物
二、工程
三、服务
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分、经信局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
经信局2016年度收入、支出总计 454.58 万元,与上年相比收、支总计各增加 21.76 万元,增长 5.03 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金比例调整、住房补贴比例调整。其中:
(一)收入总计 454.58 万元。包括:
1.财政拨款收入 454.58 万元, 与上年相比增加 21.76 万元,增长 5.03 %。主要原因是人员增加、住房比例调整。
(二)支出总计 454.58 万元。包括:
1.资源勘探信息等支出 235.88 万元,主要用于人员经费、单位日常运转发生的支出。与上年相比减少 16.2 万元,减少 6.86 %。主要原因是科目调整。
2.医疗卫生和计划生育支出 8.71万元,与上年增加 5.1万元,增加 141.27 %。主要人员增加。
3、社会保障和就业支出174.06万元。主要用于局机关退休人员退休费等支出。与上年增加28.8万元,减少 28.76%主要原因调整工资。
4、住房保障支出35.93万元,主要用于本局机关按照国家有关规定为这个缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提住补贴支出与上年相比增加23.73万元,增长194.5%万元。主要原因人员增加、人员调整、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
二、收入决算情况说明
钟楼区经信局本年收入合计 454.58 万元,其中:财政拨款收入 454.58 万元,占 100 %。
三、支出决算情况说明
钟楼区经信局本年支出合计 454.58 万元,其中:基本支出 420.69 万元,占 92.54 %;项目支出 33.89 万元,占 7.46 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
钟楼区经信局2016年度财政拨款收、支总决算 454.58 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 21.76 万元,增长5.03%。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
钟楼区经信局2016年财政拨款支出 454.58 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 21.76 万元,增长 5.03 %。主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。
钟楼区经信局2016年度财政拨款支出年初预算为 379.87万元,支出决算为 454.58 万元,完成年初预算的 119.66 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。其中:
1、社会保障和就业行政单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算 137.39 万元,支出决算为154.58万元,增长12.51%。主要原因工资调整。
2、社会保障和就业行政单位离退休其他行政单位离退休支出年初预算31.85万元,支出决算为19.48万元,减少63.50%,主要原因是人员死亡。
3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗年初预算5.33万元,支出决算为5.36万元,增长0.56%。主要原因人员增加。
4、医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助年初预算3.33万元,支出决算为3.35万元,增长0.60%。主要原因人员增加。
5、资源勘探信息等支出工业和信息产业监管行政运行年初预算79.93万元,支出决算100.09万元,增长25.22%。主要原因人员单位经费增加。
6、资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出年初预算95.05万元,支出决算135.79万元,增长42.86%。主要原因人员单位经费增加。
7、住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算14.22万元,支出决算15.71万元,增长10.48%,主要原因调整公积金基数。
9、住房保障支出住房改革支出提住补贴年初预算12.77万元,支出决算20.22万元,增长58.33%。主要原因住房补贴调整基数
六、财政拨款基本支出决算情况说明
钟楼区经信局2016年度财政拨款基本支出 420.69 万元,其中:
(一)人员经费 406.89 万元。主要包括:基本工资41.31万元、津贴补贴153.84万元、奖金1.08万元、其他社会保障缴费19.11、退休费154.59万元、生活补助0.36万元、医疗费0.44万元、住房公积金15.71万元、提租补贴20.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。
(二)公用经费 13.8 万元。主要包括:办公费1.23万元、邮电费0.9万元、差旅费1.37万元、维修(护)费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费5.8万元、工会经费3.47万元、福利费0.24万元、其他商品和服务支出0.22万元、其他资本性支出0.49万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、社会保障和就业行政单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算 137.39 万元,支出决算为154.58万元,增长12.51%。
9、住房保障支出住房改革支出提住补贴年初预算12.77万元,支出决算20.22万元,增长58.33%。主要原因住房补贴调整基数。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
钟楼区经信局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出 10万元,占“三公”经费的 88.11 %。具体情况如下:
1.公务接待费10万元。其中:
(1)国内公务接待支出 8.3 万元,完成预算的 83 %,比上年决算增加 0.30 万元;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待省、市、区、街道等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 79 批次, 1162 人次。主要为接待省、市、区、街道等。
钟楼区经信局2016 年度一般公共预算拨款没有安排的会议费,决算支出 0.13 万元,比上年决算增加 0.13 万元,主要原因为推广信息化平台; 2016 年度全年召开会议 2 个,参加会议 40 人次。主要为召开信息化平台建设。
钟楼区经信局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.35 万元,完成预算的 17.78 %,比上年决算减少 0.08 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2016 年度全年组织培训 5 个,组织培训 45 人次。主要为培训信息化、会计继续教育。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
钟楼区经信局没有政府性基金。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 13.8 万元、比2015年增加 4.55 万元,增长 49.19 %。主要原因是:人员增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 3.42 万元,其中:政府采购货物支出 3.42 万元。用于本部门办公设备购置,以保障机构日常运转,采购形式为集中采购,采购物品为:计算机。
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、1.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休费的支出。
4.社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):指企业离休人员津补贴补差支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)