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为保障财政资金“最后一公里”使用规范、运行安全,区财政结算中心创新“1+2”模式,推进内部检查常态化制度化。
一是制定一张实施清单。将内部检查工作纳入年初五项重点工作清单中,通过明确全年检查任务、检查时间、检查内容,确保责任落实到人,杜绝形式主义。
二是创新两种检查手段。建立“互查+抽查”机制,互查上,保证两组之间,全年开展两次全面互查;抽查上,成立小组,随机抽取单位进行检查,确保检查时间和检查单位“双覆盖”。(晏思艺)