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为规范财务核算和管理,进一步严肃财经纪律,近日,区财政结算中心开展记账凭证内部抽查工作,抽查年初以来编制的记账凭证。检查内容包括会计基础工作、货币资金管理、收支管理以及其他与财务管理有关的事项。
抽查工作中,各主办会计对照财务报销标准,重点关注账实相符、账账相符、支出审批程序合规、科目应用合理等方面要求,真实记录发现的相关问题,列出问题清单。
截至6月底,记账凭证内部抽查工作进程已过半。下一步,区财政结算中心将坚持一查多项、一查多果、一果多用,积极推动问题整改销号,以整改成效提高结算中心干部依法理财的能力,提升财政监督管理效能。(赵圆)