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为进一步规范财务核算和管理,严肃财经纪律,区财政结算中心持续深化内部检查常态化制度化。
交叉互查,实效为先。通过“互查+抽查”的机制,结算中心全员参与,交叉审核。重点关注账实相符、账账相符、支出审批程序合规、科目应用合理、支票管理等方面要求,及时整改问题,留存工作底稿,归纳梳理业务流程和风险点,确保制度落地见效。
深化互学,共促提升。在检查中,各主办会计秉承严谨细致的态度,遇到把握不准的问题,主动交流探讨;对于工作中好的经验做法,主动分享借鉴。互查与互学相结合,共同提升业务水平。
规范互促,共建机制。截至6月底,共检查了12家预算单位,发现问题17条。下一步,结算中心将坚持问题导向,强化检查结果的运用,制定切实可行的整改措施,指导各预算单位建立健全财务管理长效机制,为财经纪律的严肃性和资金使用的安全性提供坚实保障。(晏思艺)